招聘职位
岗位职责:

1.财务系统、人事行政等职能部门及境外公司运营审计;

2.供应链管理、制造与生产、品控与研发专项审计;

3.境内外投资、并购项目尽调专项审计;

4.编制内部审计工作底稿并负责撰写内部审计报告;

5.跟进审计发现问题整改情况与进度。

任职要求:

1.3年以上审计经验,5年以上工作经验;有四大事务所经验的优先,有华为,富士康等大企业审计经验者优先;

2.有良好的沟通表达能力,能独立出审计报告;

3.熟悉内部控制规范,能独立完成审计项目;

4.善于发现流程及实际运作的问题。

 

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